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重庆社会科学院2018年度决算公开
::重庆社会科学院::   http://cqass.net.cn   来源:后勤财务处      2019年8月29日

       一、部门基本情况

       (一)职能职责。重庆社会科学院是综合性的社会科学研究机构,为市政府直属局级事业单位。重庆社会科学院与重庆市人民政府发展研究中心实行“一套班子,两块牌子”管理体制。

主要职责:开展中国特色社会主义理论体系研究;组织开展应用对策研究,服务市委市政府中心工作;围绕地方特色和区域优势开展基础理论研究;开展面向社会的咨询服务;开展哲学社会科学理论宣传普及;开展国内外学术交流活动;开展哲学社会科学人才培养;组织开展哲学社会科学管理工作;编辑出版学术刊物;完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)机构设置。单位设20个内设机构:办公室(财务处)、科研组织处、人事处、后勤处、机关党委、秘书处(综合处)、改革杂志社、图书馆、培训中心、对外学术交流中心、哲学与政治学研究所、文史研究所、法学研究所、社会学研究所、产业经济研究所、城市发展研究所、农村发展研究所、财经研究所、区域经济研究所、公共政策研究部。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,006.98万元,支出总计7,006.98万元。收支较上年决算数增加1,502.97万元、增长27.31%,主要原因是增加了课题费收支。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,226.23万元,较上年决算增加1,183.59万元,增长23.47%,主要原因是增加了课题费收入。其中:财政拨款收入3,521.31万元,占56.56%;事业收入2,083.55万元,占33.46%;经营收入299.63万元,占4.81%;其他收入321.75万元,占5.17%。此外,年初结转和结余780.75万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,129.64万元,较上年决算数增加412.34万元,增长8.74%,主要原因是增加了课题费支出。其中:基本支出3,775.61万元,占73.60%;项目支出1,054.00万元,占20.55%;经营支出300.03万元,占5.85%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,877.34万元,较上年决算数增加1,095.86万元,增长140.23%,主要原因是国家、社科规划办等纵向课题费增加,从而增加了非财政补助结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,521.31万元,较上年决算数减少13.72万元,下降0.39%。主要原因是本年内退休和调离人数大于调入人数,导致人员经费减少。较年初预算数增加470.52万元,增长15.42%。主要原因是年中追加党组织工作活动经费0.90万元,追加内控管理系统经费109.00万元,追加办公楼维修改造费334.00万元(实际发生255.35万元),追加“中人”一次性退休补贴41.18万元,追加2018年西部大开发重点项目前期工作经费50.00万元,追加人员清算(基本工资调整增支)27.00万元。此外,年初财政拨款结转和结余128.61万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,630.06万元,较上年决算数减少63.93万元,下降1.73%。主要原因是本年内退休和调离人数大于调入人数,导致人员经费减少。较年初预算数增加579.27万元,增长18.99%。主要原因是内控管理系统经费、办公楼维修改造费、 2018年西部大开发重点项目前期工作经费等为年中追加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余19.86万元,较上年决算数减少109.48万元,下降84.65%,主要原因是2017年度年末财政拨款结转了政府发展研究奖。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出0.90万元,占0.02%,较年初预算数增加0.90万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了党组织工作活动经费。

2)科学技术支出2,846.05万元,占78.40%,较年初预算数增加514.62万元,增长22.07%,主要原因一是年中追加了内控管理系统经费109.00万元,追加了办公楼维修改造费334.00万元(实际发生255.35万元),追加了人员清算(基本工资调整增支)27.00万元;二是年初预算数未含上年结转本年支出的政府发展研究奖114万元。

3)社会保障与就业支出460.83万元,占12.69%,较年初预算数增加17.32万元,增长3.91%,主要原因是年中追加了“中人”一次性退休补贴。

4)医疗卫生与计划生育支出129.80万元,占3.58%,较年初预算数减少3.57万元,下降2.68%,主要原因是本年内退休和调离人数大于调入人数,导致医疗保险支出减少。

5)住房保障支出142.48万元,占3.93%,与年初预算数一致。

6)其他支出50.00万元,占1.38%,较年初预算数增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加了2018年西部大开发重点项目前期工作经费50.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,576.06万元。其中:人员经费2,139.61万元,较上年决算数减少115.32万元,下降5.11%,主要原因一是本年内退休和调离人数大于调入人数,导致人员经费减少;二是退休人员20173月起才移交至社保,所以2017年人员支出包含了1-2月退休人员退休费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、参公人员平时考核奖励和目标奖、离休费、医疗费、住房公积金、“中人”一次性退休补贴、离退休人员健康休养费等。公用经费436.45万元,较上年决算数增加120.81万元,增长38.27%,主要原因是增加了下基层调研的差旅费、印刷费和咨询服务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、办公设备购置等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

我院2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计39.59万元,较年初预算数减少9.73万元,下降19.73%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车管理规定,严禁公车私用,公车运行维护费用有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数增加3.28万元,增长9.03%,主要原因是增加了以文赴会国际学术交流差旅费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用24.07万元,主要是用于赴美国、匈牙利、俄罗斯参加学术会议及赴澳大利亚参加培训费用。费用支出较年初预算增加4.07万元,增长20.35%,主要原因是增加了以文赴会国际学术交流差旅费。较上年支出数增加8.79万元,增长57.53%,主要原因是增加了以文赴会国际学术交流差旅费。

本年度与2017年均未新购公务用车,年初未安排预算。

公务车运行维护费14.59万元,主要用于机要文件交换、市委市政府开会、市外专家来院讲座交流、离退休干部、“五必访”等用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降31.57%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求对公务用车进行严格管理。较上年支出数减少1.63万元,下降10.05%,主要原因是严格执行公车管理规定,严控用车行为。

公务接待费0.93万元,主要用于接待接待各省市社科院和政府发展研究中心到我市、院学习调研。费用支出较年初预算数减少7.07万元,下降88.38%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,所以公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.88万元,下降80.67%,主要原因一是严格执行公务接待管理办法,二是2018年公务接待的批次和人次均低于上一年度。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计3个团组,8人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待18批次64人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费145.95元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出436.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加120.81万元,增长38.27%,主要原因是增加了下基层调研的差旅费、印刷费和咨询服务费等支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.45万元,其中:政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.45万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金530万元。从评价情况来看,为了确保项目的顺利实施,我院出台了相应的专项经费管理办法。所有项目均完成了绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,包括国家及纵向课题费收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,包括从各部门、区县以及各企业取得的委托课题费。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、管理费收入。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,即我院从各部门、区县以及各企业取得的委托课题费支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。


(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

重庆社会科学院决算公开信息反馈和联系方式:023-67992079023-67992098

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

3,521.31

一、一般公共服务支出

0.90

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

2,083.55

三、国防支出

 

四、经营收入

299.63

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

321.75

六、科学技术支出

4,345.63

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

460.83

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

129.80

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

142.48

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

50.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6,226.23

本年支出合计

5,129.64

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

780.75

年末结转和结余

1,877.34

合计

7,006.98

合计

7,006.98

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,226.23

3,521.31

 

2,083.55

299.63

 

321.75

201

一般公共服务支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.90

0.90

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.90

0.90

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

5,442.22

2,737.30

 

2,083.55

299.63

 

321.75

20606

社会科学

5,186.87

2,481.95

 

2,083.55

299.63

 

321.75

2060601

  社会科学研究机构

1,241.55

1,241.55

 

 

 

 

 

2060602

  社会科学研究

3,945.32

1,240.40

 

2,083.55

299.63

 

321.75

20699

其他科学技术支出

255.35

255.35

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

255.35

255.35

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

460.82

460.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

460.82

460.82

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.65

2.65

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

88.97

88.97

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.17

213.17

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85.27

85.27

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

70.76

70.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129.80

129.80

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

129.80

129.80

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

57.11

57.11

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

72.69

72.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

142.48

142.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

142.48

142.48

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

142.48

142.48

 

 

 

 

 

229

其他支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 公开03

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

 

 

 

合计

5,129.64

3,775.61

1,054.00

 

300.03

 

 

201

一般公共服务支出

0.90

 

0.90

 

 

 

 

20132

组织事务

0.90

 

0.90

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.90

 

0.90

 

 

 

 

206

科学技术支出

4,345.63

3,042.50

1,003.10

 

300.03

 

 

20606

社会科学

4,090.28

3,042.50

747.75

 

300.03

 

 

2060601

  社会科学研究机构

1,388.40

1,388.40

 

 

 

 

 

2060602

  社会科学研究

2,701.88

1,654.10

747.75

 

300.03

 

 

20699

其他科学技术支出

255.35

 

255.35

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

255.35

 

255.35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

460.82

460.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

460.82

460.82

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.65

2.65

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

88.97

88.97

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.17

213.17

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85.27

85.27

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

70.76

70.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129.80

129.80

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

129.80

129.80

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

57.11

57.11

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

72.69

72.69

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

142.48

142.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

142.48

142.48

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

142.48

142.48

 

 

 

 

 

229

其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

22999

其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2299901

  其他支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

    

    

   

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,521.31

一、一般公共服务支出

0.90

0.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

2,846.05

2,846.05

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

460.83

460.83

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

129.80

129.80

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

142.48

142.48

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

50.00

50.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3,521.31

本年支出合计

3,630.06

3,630.06

 

年初财政拨款结转和结余

128.61

年末财政拨款结转和结余

19.86

19.86

 

一、一般公共预算财政拨款

128.61

    基本支出结转

14.61

14.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

5.25

5.25

 

合计

3,649.92

合计

3,649.92

3,649.92

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,630.06

2,576.06

1,054.00

201

一般公共服务支出

0.90

 

0.90

20132

组织事务

0.90

 

0.90

2013299

  其他组织事务支出

0.90

 

0.90

206

科学技术支出

2,846.05

1,842.95

1,003.10

20606

社会科学

2,590.70

1,842.95

747.75

2060601

  社会科学研究机构

1,241.55

1,241.55

 

2060602

  社会科学研究

1,349.15

601.40

747.75

20699

其他科学技术支出

255.35

 

255.35

2069999

  其他科学技术支出

255.35

 

255.35

208

社会保障和就业支出

460.82

460.82

 

20805

行政事业单位离退休

460.82

460.82

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.65

2.65

 

2080502

  事业单位离退休

88.97

88.97

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.17

213.17

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

85.27

85.27

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

70.76

70.76

 

210

医疗卫生与计划生育支出

129.80

129.80

 

21011

行政事业单位医疗

129.80

129.80

 

2101101

  行政单位医疗

57.11

57.11

 

2101102

  事业单位医疗

72.69

72.69

 

221

住房保障支出

142.48

142.48

 

22102

住房改革支出

142.48

142.48

 

2210201

  住房公积金

142.48

142.48

 

229

其他支出

50.00

 

50.00

22999

其他支出

50.00

 

50.00

2299901

  其他支出

50.00

 

50.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

301

工资福利支出

1,936.00

302

商品和服务支出

416.41

310

资本性支出

20.04

30101

  基本工资

584.92

30201

  办公费

11.45

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

161.56

30202

  印刷费

0.32

31002

  办公设备购置

20.04

30103

  奖金

123.69

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

1.05

30204

  手续费

0.18

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

382.86

30205

  水费

1.69

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

213.17

30206

  电费

15.70

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

85.27

30207

  邮电费

21.20

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

115.08

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

8.75

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

18.55

30211

  差旅费

154.15

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

142.48

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

33.37

30213

  维修(护)费

8.03

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

73.99

30214

  租赁费

4.51

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

203.62

30215

  会议费

0.41

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

58.14

30216

  培训费

2.99

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.93

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

17.66

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

28.62

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

13.11

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

11.23

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

41.18

30229

  福利费

16.25

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

14.59

39906

  赠与

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

73.53

30239

  其他交通费用

45.76

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.51

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

69.14

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

2,139.61

公用经费合计

436.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07

 

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

      本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

公开08

公开部门:重庆社会科学院

单位:万元

 

预算数

决算数

 

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

436.45

(一)支出合计

49.32

39.59

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

20.00

24.07

(二)参照公务员法管理事业单位

436.45

  2.公务用车购置及运行维护费

21.32

14.59

 

 

    1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

21.32

14.59

(一)车辆数合计(辆)

5

  3.公务接待费

8.00

0.93

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

8.00

0.93

  2.主要领导干部用车

1

         其中:外事接待费

 

 

  3.机要通信用车

1

    2)国(境)外接待费

 

 

  4.应急保障用车

2

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

3

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

8

  7.离退休干部用车

1

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

5

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

18

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  6.国内公务接待人次(人)

64

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

 
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